職責描述:
1、執行上級公司相關審計規定,建立和完善公司內部審計相關制度、流程,完善內部審計監督體系;審核本公司新修訂的內控制度,督促各部門對相關內控制度進行培訓并定期檢查,出具內控評估報告;
2、獨立開展各類審計項目,包括但不限于內控審計、績效審計、工程審計、其他專項審計等,對本公司工程建設項目類合同、工程造價、比價、工程招標、對外投資等經濟活動和重要的經濟合同等的執行情況進行審計;
3、草擬審計工作方案,并實施內部審計、編制工作底稿、出具審計報告,對發現的問題跟蹤督促整改;
4、配合上級公司、外部審計機構等相關單位或組織對公司經營活動及相關情況的檢查評價及相應審計工作,編制年度審計計劃;
5、建立全面風險管理體系,制定年度全面風險管理工作計劃并組織開展風險評估,負責日常運營數據審核;
6、負責審計工作底稿及相關資料的整理歸檔;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
8、審計、財務管理等相關專業本科及以上學歷,中級以上專業技術職稱,具有審計資格證書、注冊會計師合格證書優先;
9、具有審計相關工作經驗、動保行業經驗背景者優先;
3、具備較強的信息收集能力和綜合分析判斷能力,關注細節,邏輯性強,良好的語言表達、書面表達、溝通協調能力;
4、有全局觀念,具備較強的計劃執行能力,有較強的組織協調能力及抗壓能力;
5、具有良好的職業操守,為人坦誠正直,具有團隊協作精神,責任心強。
